大手コンサルティングファームでの内部監査・内部統制アシスタント職(日本全国フルリモート可) の求人
求人ID:1397678
更新日:2025/03/28
転職求人情報
職種
内部監査・内部統制アシスタント職
ポジション
担当者〜
年収イメージ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
(1) 内部監査・内部統制アシスタント
●内部統制支援
国内上場企業や国内外の金融機関を対象に、J-SOX対応、US-SOX対応に関するアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。
- 内部統制(J-SOX、US-SOX)における整備状況および運用状況の評価を対象に、社内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。
- 整備状況評価:社内の各業務に対応する規程・マニュアル等のルールの実在性などを対象とした検証手続きの実施
- 運用状況評価:上記ルールに基づいた業務遂行状況を対象とした検証手続きの実施
- 上記の検証結果の文書化(監査支援システムへの入力)等
●内部監査支援
- 本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織に対する組織単位の監査、業務プロセス監査、店舗監査などのスタンダードな監査のアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。
- 内部監査部門が実施する個別監査を対象に、社内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。
- 被監査部門に対するインタビューの議事録作成
- 監査プログラムに定められた作業手順に基づく検証手続きの実施
- 被監査部門のシステムで生成されるデータ・レポート等の検証手続きの実施
- 上記の検証結果の文書化(監査支援システムへの入力) 等
(2) 内部監査・内部統制アシスタント(IT領域)
●内部統制支援(IT統制に関する領域)
- 国内上場企業や国内外の金融機関を対象に、J-SOX、US-SOXに関する経営者評価のアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。
- J-SOX、US-SOXのIT統制評価(IT全般統制、業務処理統制など)を対象に、社内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。
- 評価手続の実施:担当者へのヒアリングや仕様書の査閲、ロジックの確認、画面確認・データ検証等を通した、内部統制の有効性評価に関する手続きの実施
- 評価調書の作成:検証結果を評価調書として作成 等
●内部監査支援
- 本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織が使用するシステム単位の監査、システムに関するリスク管理態勢の監査、システムの開発・保守・運用等に関与する外部委託先への監査などの内部監査のアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。
- 内部監査部門が実施する個別監査(システム領域の監査)を対象に、社内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。
- システム管理者や担当者へのヒアリングを通じたプロセスや統制の運用状況の確認
- システム仕様書、設定マニュアル、変更履歴などの文書を査閲し、設計や実装の適切性を評価
- ロジック(例:パスワードポリシー、アクセス制御ルール)の確認およびサンプルデータを用いた有効性テスト
- アクセス権限の設定状況や操作ログを分析し、不正アクセスや権限の過剰付与の有無を検証
- 画面操作やシステム出力結果を直接確認し、統制の実効性を評価 等
●内部統制支援
国内上場企業や国内外の金融機関を対象に、J-SOX対応、US-SOX対応に関するアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。
- 内部統制(J-SOX、US-SOX)における整備状況および運用状況の評価を対象に、社内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。
- 整備状況評価:社内の各業務に対応する規程・マニュアル等のルールの実在性などを対象とした検証手続きの実施
- 運用状況評価:上記ルールに基づいた業務遂行状況を対象とした検証手続きの実施
- 上記の検証結果の文書化(監査支援システムへの入力)等
●内部監査支援
- 本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織に対する組織単位の監査、業務プロセス監査、店舗監査などのスタンダードな監査のアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。
- 内部監査部門が実施する個別監査を対象に、社内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。
- 被監査部門に対するインタビューの議事録作成
- 監査プログラムに定められた作業手順に基づく検証手続きの実施
- 被監査部門のシステムで生成されるデータ・レポート等の検証手続きの実施
- 上記の検証結果の文書化(監査支援システムへの入力) 等
(2) 内部監査・内部統制アシスタント(IT領域)
●内部統制支援(IT統制に関する領域)
- 国内上場企業や国内外の金融機関を対象に、J-SOX、US-SOXに関する経営者評価のアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。
- J-SOX、US-SOXのIT統制評価(IT全般統制、業務処理統制など)を対象に、社内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。
- 評価手続の実施:担当者へのヒアリングや仕様書の査閲、ロジックの確認、画面確認・データ検証等を通した、内部統制の有効性評価に関する手続きの実施
- 評価調書の作成:検証結果を評価調書として作成 等
●内部監査支援
- 本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織が使用するシステム単位の監査、システムに関するリスク管理態勢の監査、システムの開発・保守・運用等に関与する外部委託先への監査などの内部監査のアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。
- 内部監査部門が実施する個別監査(システム領域の監査)を対象に、社内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。
- システム管理者や担当者へのヒアリングを通じたプロセスや統制の運用状況の確認
- システム仕様書、設定マニュアル、変更履歴などの文書を査閲し、設計や実装の適切性を評価
- ロジック(例:パスワードポリシー、アクセス制御ルール)の確認およびサンプルデータを用いた有効性テスト
- アクセス権限の設定状況や操作ログを分析し、不正アクセスや権限の過剰付与の有無を検証
- 画面操作やシステム出力結果を直接確認し、統制の実効性を評価 等
必要スキル
【応募資格/Qualifications】
※応募いただく際には(1)もしくは(2)のどちらを応募希望されるか記載いただけますと幸いです。
(1) 内部監査・内部統制アシスタント
募集ランク:アシスタント
※場合によってはアシスタントより上のランクでの採用になる可能性もございます。
●必須要件
【業界経験】
・上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)での業務従事者
・銀行、保険会社、証券会社等金融機関での業務経験者
・監査法人において会計監査業務の経験者
・監査法人やコンサルティング会社においてアドバイザリー、コンサルティング業務の経験者
【業務経験】
・Word、Excelを用いた資料作成経験
・Excelスキル中級程度(VLOOKUP、各種関数など)
【姿勢・能力】
・内部統制や内部監査に興味関心を有する方
・継続的に自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢を有する方
【語学】
・英語による業務経験 (Reading/Writingはビジネスレベル必須)
●歓迎要件
以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること
・上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)或いは銀行、保険会社、証券会社等金融機関で以下の業務経験者
・J-SOX、US-SOX業務
・内部監査業務
・財務・経理業務
・リスク管理業務
・コンプライアンス業務
・システム業務
・経営企画業務
・営業・販売管理業務 など
【業界経験】
監査法人やコンサルティング会社においてアドバイザリー、コンサルティング業務の経験者
・J-SOX、US-SOX等の内部統制
・内部監査
・システム監査
・リスク管理
・コンプライアンス など
【資格】
以下のいずれかまたは複数をお持ちであること
・日本公認会計士(JICPA)
・米国公認会計士(USCPA)
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・公認不正検査士(CFE) など
※補足事項
内部統制・内部監査業務の未経験者も採用対象となります。新たな挑戦となる可能性がありますので、内部統制・内部監査に関する体系的な研修(3か月程度)の受講やOJTを通じて、早期に戦力になっていただくことを想定しています。(研修はリモート環境で実施予定)
(2) 内部監査・内部統制アシスタント(IT領域)
募集ランク:アシスタント
※場合によってはアシスタントより上のランクでの採用になる可能性もございます。
●必須要件
監査法人、コンサルティング会社やSier、或いは上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)、金融機関(銀行、保険会社、証券会社等)の事業会社のシステム関連部署において、以下のようなシステムに関するご経験をお持ちの方※
・システム開発・導入・運用等に関する経験
・システム・ITに関する業務(テクニカルサポート、ヘルプデスクなど)の経験
・システム・IT関連のリスク管理、内部統制、内部監査に関する業務の経験 など
※上記の業務に関して直接的な担当者だけでなく、間接的に関与された方も含みます。
上記の他、以下のような能力や業務に対する意欲を有する方
・システム・ITに関する基本的な知識(学校や独学での学習経験でも可)を有する方
・内部統制や内部監査に興味関心を有する方
・継続的に自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢を有する方
【語学】
・英語による業務経験 (Reading/Writingはビジネスレベル必須)
●歓迎要件
監査法人、コンサルティング会社やSier、或いは上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)、金融機関(銀行、保険会社、証券会社等)の事業会社のシステム関連部署において、システムに関する以下の業務のご経験をお持ちの方
・IT監査業務の経験
・ITリスク管理業務経験
・J-SOX、US-SOX等のIT統制評価業務経験
・システム開発・導入または運用経験
・クラウドへの移行プロジェクトの経験
・IT関連プロジェクトマネジメントの経験
・アジャイル開発プロセス/DevOps導入経験
・新技術(AI、block chain、RPA) 導入経験
・サイバーセキュリティ関連業務 など
【資格】
以下のいずれかまたは複数をお持ちの方
・システム関連資格
・公認情報システム監査人(CISA)
・公認情報セキュリティマネージャー(CISM)
・システム監査技術者
・基本情報技術者、応用情報技術者等のIT知識に関する資格 など
・内部監査関連資格
・公認内部監査人(CIA)
・米国公認会計士(USCPA) など
※補足事項
システム領域に関する内部統制・内部監査業務の未経験者も採用対象となります。新たな挑戦となる可能性がありますので、システム領域に関する内部統制・内部監査に関する体系的な研修(3か月程度)の受講やOJTを通じて、早期に戦力になっていただくことを想定しています。(研修はリモート環境で実施予定)
※応募いただく際には(1)もしくは(2)のどちらを応募希望されるか記載いただけますと幸いです。
(1) 内部監査・内部統制アシスタント
募集ランク:アシスタント
※場合によってはアシスタントより上のランクでの採用になる可能性もございます。
●必須要件
【業界経験】
・上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)での業務従事者
・銀行、保険会社、証券会社等金融機関での業務経験者
・監査法人において会計監査業務の経験者
・監査法人やコンサルティング会社においてアドバイザリー、コンサルティング業務の経験者
【業務経験】
・Word、Excelを用いた資料作成経験
・Excelスキル中級程度(VLOOKUP、各種関数など)
【姿勢・能力】
・内部統制や内部監査に興味関心を有する方
・継続的に自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢を有する方
【語学】
・英語による業務経験 (Reading/Writingはビジネスレベル必須)
●歓迎要件
以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること
・上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)或いは銀行、保険会社、証券会社等金融機関で以下の業務経験者
・J-SOX、US-SOX業務
・内部監査業務
・財務・経理業務
・リスク管理業務
・コンプライアンス業務
・システム業務
・経営企画業務
・営業・販売管理業務 など
【業界経験】
監査法人やコンサルティング会社においてアドバイザリー、コンサルティング業務の経験者
・J-SOX、US-SOX等の内部統制
・内部監査
・システム監査
・リスク管理
・コンプライアンス など
【資格】
以下のいずれかまたは複数をお持ちであること
・日本公認会計士(JICPA)
・米国公認会計士(USCPA)
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・公認不正検査士(CFE) など
※補足事項
内部統制・内部監査業務の未経験者も採用対象となります。新たな挑戦となる可能性がありますので、内部統制・内部監査に関する体系的な研修(3か月程度)の受講やOJTを通じて、早期に戦力になっていただくことを想定しています。(研修はリモート環境で実施予定)
(2) 内部監査・内部統制アシスタント(IT領域)
募集ランク:アシスタント
※場合によってはアシスタントより上のランクでの採用になる可能性もございます。
●必須要件
監査法人、コンサルティング会社やSier、或いは上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)、金融機関(銀行、保険会社、証券会社等)の事業会社のシステム関連部署において、以下のようなシステムに関するご経験をお持ちの方※
・システム開発・導入・運用等に関する経験
・システム・ITに関する業務(テクニカルサポート、ヘルプデスクなど)の経験
・システム・IT関連のリスク管理、内部統制、内部監査に関する業務の経験 など
※上記の業務に関して直接的な担当者だけでなく、間接的に関与された方も含みます。
上記の他、以下のような能力や業務に対する意欲を有する方
・システム・ITに関する基本的な知識(学校や独学での学習経験でも可)を有する方
・内部統制や内部監査に興味関心を有する方
・継続的に自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢を有する方
【語学】
・英語による業務経験 (Reading/Writingはビジネスレベル必須)
●歓迎要件
監査法人、コンサルティング会社やSier、或いは上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)、金融機関(銀行、保険会社、証券会社等)の事業会社のシステム関連部署において、システムに関する以下の業務のご経験をお持ちの方
・IT監査業務の経験
・ITリスク管理業務経験
・J-SOX、US-SOX等のIT統制評価業務経験
・システム開発・導入または運用経験
・クラウドへの移行プロジェクトの経験
・IT関連プロジェクトマネジメントの経験
・アジャイル開発プロセス/DevOps導入経験
・新技術(AI、block chain、RPA) 導入経験
・サイバーセキュリティ関連業務 など
【資格】
以下のいずれかまたは複数をお持ちの方
・システム関連資格
・公認情報システム監査人(CISA)
・公認情報セキュリティマネージャー(CISM)
・システム監査技術者
・基本情報技術者、応用情報技術者等のIT知識に関する資格 など
・内部監査関連資格
・公認内部監査人(CIA)
・米国公認会計士(USCPA) など
※補足事項
システム領域に関する内部統制・内部監査業務の未経験者も採用対象となります。新たな挑戦となる可能性がありますので、システム領域に関する内部統制・内部監査に関する体系的な研修(3か月程度)の受講やOJTを通じて、早期に戦力になっていただくことを想定しています。(研修はリモート環境で実施予定)
就業場所
就業形態
正社員
企業名
グローバルコンサルティングファーム
企業概要
BIG4の一角。ビジネス変革を推進するコンサルティングに強み。
企業PR
・経営コンサルティングと戦略的トランザクション支援サービスを展開する世界最大級のファーム。
・特定の業界にフォーカスして課題解決を図るセクターチームと、戦略やテクノロジーなどを軸とするコンピテンシーチームの両者が常にコラボレーションすることにより、複雑な企業課題を解決。
・特定の業界にフォーカスして課題解決を図るセクターチームと、戦略やテクノロジーなどを軸とするコンピテンシーチームの両者が常にコラボレーションすることにより、複雑な企業課題を解決。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
【勤務地補足】
全国勤務可能・フルリモート可能
全国勤務可能・フルリモート可能
関連キーワード
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転職体験記
- 製造業に対する実行支援を得意とするエンジニアリング企業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 金融機関のリスク管理部門にこだわって、グローバルバンクへ(30代/男性/国立大学院卒)
- 希望の職種を限定し、成長中のIT企業へ(50代/男性/国立大学院卒)
- これまでの経験を活かして、サイバーセキュリティ企業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 希望する職種にこだわって、大手外資系金融機関へ(30代/男性/国立大学院卒)
- 希望のミドル部門、かつ希望以上の年収の条件で日系信託銀行に内定(30代/男性/国立大学卒)
- 国内系資産運用会社から、国内最大金融グループ系PEファンド運用会社へ(50代/男性/私立大学卒)
- これまでの業務経験を活かして、総合セキュリティサービス企業へ(30代/男性/大学校卒)
- 今までの実務キャリアを活かして、シリコンバレーに本社を置くベンチャーキャピタルへ(60代/女性/海外大学院卒)